Skip to main content

Modul Pembelian

Panduan lengkap untuk mengelola pembelian dan hutang supplier di Verto.

Overview

Modul Pembelian menangani purchase order, penerimaan barang, dan pembayaran supplier. Terintegrasi dengan inventory, hutang, dan akuntansi.

Fitur Utama:

  • Purchase Order (PO)
  • Penerimaan barang
  • Update harga beli otomatis
  • Manajemen hutang supplier
  • Retur pembelian

Purchase Order (PO)

Membuat PO Baru

  1. Buka menu Purchase Order
  2. Klik Baru (F1)
  3. Isi header:
    • Tanggal: Tanggal PO
    • Supplier: Pilih supplier
    • Gudang: Gudang tujuan barang
    • Tanggal Kirim: Estimasi terima barang
  4. Tambah item:
    • Produk: Pilih produk
    • Qty: Jumlah pesan
    • Satuan: Satuan pembelian
    • Harga Beli: Harga per satuan
    • Diskon %: Diskon item (opsional)
  5. Klik Simpan

Purchase Order Gambar: Form purchase order

Sistem Diskon Pembelian

Mirip dengan penjualan, pembelian mendukung:

  • Diskon per item (% atau Rp)
  • Diskon faktur bertingkat (Diskon 1-5 %)
  • Diskon global (Rp)
  • PPN pembelian

Penerimaan Barang

Terima Barang dari PO

  1. Buka menu Penerimaan Barang
  2. Klik Baru (F1)
  3. PO Reference: Pilih PO yang akan diterima
  4. Sistem load item dari PO
  5. Edit Qty Terima jika yang datang tidak sesuai PO
  6. Faktur Supplier: Nomor faktur dari supplier
  7. Klik Simpan

Efek Penerimaan:

  • Stok barang bertambah
  • Harga beli ter-update (jika ada perubahan)
  • Hutang supplier tercatat
  • Jurnal pembelian otomatis

Penerimaan Barang Gambar: Form penerimaan barang

Penerimaan Partial

Jika barang datang bertahap:

  • Terima sebagian qty saat barang datang
  • PO tetap berstatus partial
  • Terima sisanya nanti dengan create penerimaan baru dari PO yang sama
  • PO complete setelah semua qty diterima

Pembelian Langsung (Tanpa PO)

Untuk pembelian mendadak:

  1. Buka Penerimaan Barang
  2. Klik Baru tanpa pilih PO
  3. Isi supplier dan item secara manual
  4. Simpan

Pembayaran Hutang

Bayar Hutang Supplier

  1. Buka menu Hutang Supplier
  2. Pilih supplier
  3. Pilih faktur yang akan dibayar
  4. Klik Bayar
  5. Isi form pembayaran:
    • Tanggal Bayar: Tanggal pembayaran
    • Jumlah Bayar: Nominal yang dibayar
    • Akun Kas: Kas/bank untuk bayar
  6. Klik Simpan

Efek Pembayaran:

  • Hutang berkurang
  • Saldo kas/bank berkurang
  • Jurnal pembayaran hutang otomatis

Pembayaran Cicilan

Untuk hutang besar:

  • Bayar sebagian dulu
  • Hutang tersisa tetap tercatat
  • Bayar lagi nanti sampai lunas

Retur Pembelian

Retur ke Supplier

Jika ada barang rusak/salah:

  1. Buka menu Retur Pembelian
  2. Klik Baru (F1)
  3. Pilih Faktur Pembelian yang akan diretur
  4. Centang item yang diretur
  5. Edit Qty Retur jika perlu
  6. Alasan: Isi alasan retur
  7. Klik Simpan

Efek Retur:

  • Stok berkurang
  • Hutang berkurang (jika belum bayar)
  • Atau kas bertambah (jika dapat refund)

Update Harga Beli

Auto-Update Harga

Saat penerimaan barang:

  • Jika harga beli di PO berbeda dengan harga master produk
  • Sistem akan auto-update harga beli master
  • Ini memastikan harga beli selalu up-to-date

Manual Update Harga

Untuk update harga secara batch:

  1. Buka MasterProduk
  2. Pilih produk
  3. Edit Harga Beli
  4. Simpan

Laporan Pembelian

Akses dari menu LaporanPembelian:

  • Laporan Pembelian per Periode
  • Laporan Pembelian per Supplier
  • Laporan Pembelian per Produk
  • Laporan Hutang Supplier
  • Umur Hutang

Tips & Best Practices

  1. Gunakan PO: Selalu buat PO untuk kontrol pembelian
  2. Cek Barang: Periksa fisik saat penerimaan
  3. Termin Pembayaran: Manfaatkan termin kredit dari supplier
  4. Track Hutang: Monitor hutang jatuh tempo rutin
  5. Vendor Rating: Catat performa supplier (on-time, quality)

Next Steps